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Gemeinderatssitzung vom 21.10.2010

Kontrollausschussbericht, Rechnungsabschluss 2009, Betriebsbilanz 2008, Nachtragsvoranschlag 2010, Umwidmung Bedarfszuweisungsmittel, Straßensanierung, Gemeindevolksbegehren, Entwicklungsteam
Wann 21.10.2010
von 16:30 bis 19:05
Wo Schloss Keutschach - Sitzungssaal
Termin übernehmen vCal
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Tagesordnung

  1. Bestellung der Protokollprüfer
  2. Berichte des Bürgermeisters
  3. Devolutionsantrag Dr. -
  4. Berichte des Kontrollausschusses (KA 23.03, 27.04, 25.05 u. 22.06.2010)
  5. Rechnungsabschluss 2009 (Antrag KA 27.04.10, GV 02.09.10)
  6. Betriebsbilanz 2008 (Antrag KA 23.3.2010, GV 2.9.2010)
  7. Nachtragsvoranschlag 2010 (Antrag GV 2.9.2010)
  8. Umwidmung Bedarfszuweisungsmittel (Antrag GV 2.9.2010)
  9. Finanzierungsplan Katastrophenschöden 2009 (Antrag GV 2.9.2010)
  10. Finanzierungsplan Straßensanierungen 2009 (Antrag GV 2.9.2010)
  11. Finanzierungsplan Straßensanierungen 2010 und Radwegbrücken (Antrag GV 2.9.2010)
  12. Radweg R4A Übernahme u. Abtretung v. Teilfrlächen Bereich öffentl. Weg, 961/1, KG St. Nikolai, teilw, Verlegung Weg Bereich 801 u. 798/1, KG St. Nikolai, Vermessungsurkunde DI - - , GZ 34C/04 v. 15.5.2007 u. 9.3.2010 (Antrag GV 1.3.2010)
  13. Gemeindevolksbegehren Information
  14. Entwicklungsteam (Bauteam) der Gemeinde Keutschach für Pyramidenkogel-NEU (GV 2.9.2010)

 

Ablauf und Anträge

  1. -
  2. -
  3. Berufung einstimmig abgewiesen.
  4. einstimmig abgesetzt, da Obmann des Kontrollausschusses nicht anwesend.
  5. Rechnungsabschluss 2009:
    EinnahmenAusgabenÜberschuss/Abgang
    ordentlicher Haushalt € 4.708.685,70 € 4.701.651,06 €  7.034,64
    außerordentlicher Haushalt € 212.566,76 € 392.764,90 € -180.198,13
    Positives Jahresergebnis trotz hoher Einnahmeausfälle bei Ertragsanteilen durch (lt. Nachtragsvoranschlag):
    • Verlagerung von €  50.000,00 (Rate Ankauf Pyramidenkogel Grundstücke) + Zinsen aus ordentlichem Haushalt in den Fremdenverkehrshaushalt.
    • Stornierung Zuführung Friedhofsgebühren an Friedhofsrücklagen (€ 50.000,00)
    • Verminderung Ortslogistik um € 25.000,00
    • Reduktion Personalkosten in Hauptverwaltung um € 28.000,00
    Ausgabenüberschreitungen in:
    • Soziales und Wohlfahrt um € 61.000,00
    • Volksschule, Kindergarten, Schneeräumung, Gartenanlagen
    • Abgabenrückstände Anschlussbeiträge (Wasser/Kanal), Interessentenbeiträge (Straßensanierung), Benützungsgebühren, Gemeindeabgaben (z.B. Kommunalsteuer, Zweitwohnsitzabgaben), Kindergartenbeiträge in Höhe von € 251.122,20
    Förderungen:
    200920082007
    Dorffest und Gemeindekontakte € 15.946,65 € 19.812,33 € 10.905,23
    Vereinsförderung € 4.756,68
    € 7.655,50
    € 9.577,60
    Betriebsausstattung: Feuerwehr, Schule, Kindergarten, Hauptverwaltung € 27.232,78
    € 19.319,12
    € 9.321,48
    Leistungen für Kirche € 919,75
    € 705,55
    € 1.580,61
    Altentage € 24.872,08
    € 12.856,76
    € 16.770,78
    Landwirtschaft € 3.442,05
    € 5.733,63 € 5.763,73
    Vorhaben Straßensanierungen € 31.076,94 € 65.405,51 € 160.099,26
    Gebührenhaushalte:
    HaushaltAbgang/
    Überschuss
    Ursache
    Wasserversorgung € -69.594,24 Erneuerung Keutschach/Plaschischen
    Müllabfuhr € -190,23
    Fremdenverkehr € 10.142,29
    Bauhof € -12.487,75 Nutzfahrzeug
    Kanal € -17.053,50 im Bau befindliche Neuerrichtungen
    Miethäuser € 9.903,35
    Ausgleich erfolgte über die entsprechenden Rücklagen. Gesamteinnahmen/-ausgaben € 2.174.679,85.

    Umlagen und Beiträge an das Land und Verbände:
    200920082007
    an Land und Sozialhilfeverband € 597.089,34 € 503.824,71
    € 467.634,76
    zu Abgang der Krankenanstalten € 229.023,56
    € 214.829,04
    € 189.880,38
    zu Schulerhaltungs- und Schulbaufonds € 53.016,84
    € 27.857,72
    € 32.485,13
    Schulgemeinschaftsverbandsumlage € 79.832,00 €  79.832,00 €  79.832,00
    Sprängelärztegesetzzahlungen €  3.234,04
    €  6.248,71
    €  5.975,92
    an Rettungsdienste €  12.735,95
    €  14.052,54
    €  6.169,98
    an Verkehrsverbund €  9.218,00
    €  8.964,00
    €  7.908,00
    Sollabgang außerordentlicher Haushalt:
    ProjektAbgang/
    Überschuss
    Heizung Schloss €  -5.048,25
    Straßensanierungen 2007 €  -50.000,00
    Straßensanierungen 2009 €  -40.792,54
    Sanierung Dobeinitzweg €  -62.964,00
    Katastrophenschäden 2009 €  -48.677,56
    Sanierung Aufbahrungshalle €  -538,90
    Umbau Veranstaltungsgebäude €  22.823,11
    Zubau Feuerwehrhaus €  5.000,00
    GESAMT €  -180.198,14
    einstimmig beschlosen

  6. auf Antrag der 3x SPÖ von der Tagesordnung abgesetzt, da Betriebsbilanzen für 2006, 2007 noch nicht vorliegen: 4x SPÖ, 3x ÖVPBL, 2x GEL, 1x Fraktionslos
  7. Nachtragsvoranschlag 2010 Änderungen:
    ordentlicher Haushalt (o.H.H.)
    BezeichnungEinnahmenänderungBezeichnungAusgabenänderung
    Zentralamt: Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern € 1.700,00
    Verfügungsmittel: Sonstige Ausgaben € -5.500,00
    Volksschule: Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern € 1.400,00 Kindergärten: Lebensmittel € 18.500,00
    Kindergärten: Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern € 500,00 Maßnahmen allg. Sozialhilfe: Direktanteil € 1.400,00
    Maßnahmen Sozialhilfe: Rückersätze € 7.900,00 Maßnahmen allg. Sozialhilfe: Beitrag Sozialhilfeverband
    € 1.600,00
    Überschüsse: Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr € 7.000,00 Haushaltsausgleich: Zuführung a.o.H. Straßensanierung € 2.500,00
    Summe: Zusätzliche Einnahmen o.H.H. € 18.500,00 Summe: Zusätzliche Ausgaben o.H.H. € 18.500,00
    Summe: Neu Gesamt Einnahmen o.H.H. € 4.294.500,00 Summe: Neu Gesamt Ausgaben o.H.H. € 4.294.500,00
    außerordentlicher Haushalt (a.o.H.H)
    BezeichnungEinnahmenänderungBezeichnungAusgabenänderung
    Zentralamt
    Bedarfszuweisungen € 6.200,00 Firmen € 1.200,00
    Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 5.000,00
    Wegverlegung
    Zuführung o.H.H.->a.o.H.H € 1.500,00 Straßenbauten € 1.500,00
    Straßensanierungen 2007
    Bedarfszuweisungen €  50.000,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 50.000,00
    Sanierung Dobeinitzweg
    Bedarfszuweisungen € 63.000,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 63.000,00
    Sanierung -weg u. Brücke Radweg
    Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds € -10.000,00 Straßenbauten € -103.000,00
    Bedarfszuweisungen € -88.500,00
    Zuführungen an den a.o.H.H aus dem o.H.H € -4.500,00
    Straßensanierungen 2009
    Bedarfszuweisungen € 53.300,00 Straßenbauten € 19.400,00
    Zuführungen an den a.o.H.H aus dem o.H.H € 7.000,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 40.900,00
    Katastrophenschäden 2009
    Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds € 19.500,00 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 48.700,00
    Bedarfszuweisungen € 29.200,00
    Sanierung Reifnitzstraße
    Bedarfszuweisungen € 110.000,00 Straßenbauten € 110.000,00
    Straßensanierungen 2010 und Radwegbrücken
    Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds € 27.000,00 Straßenbauten € 160.500,00
    Bedarfszuweisungen € 122.000,00
    Zuführungen an den a.o.H.H. aus dem o.H.H. € 11.500,00
    Aufbahrungshalle
    Bedarfszuweisungen € -20.000,00 Gebäude € -20.500,00
    Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre € 500,00
    GESAMT Änderungen
    GESAMT Einnahmenänderung € 377.200,00 GESAMT Ausgabenänderung € 377.200,00
    einstimmig angenommen
  8. Folgende Bedarfzuweisungsmittel des Landes wurden umgewidmet:
    Umwidmungen
    Umwidmung von/aufBetrag
    von Lindlweg auf Katastrophenschäden 2009 € 29.200,00
    von Lindlweg auf Straßensanierungen 2009 € 53.300,00
    von Lindlweg auf Straßensanierungen 2010 und Brücken € 6.000,00
    von Studie Seestandsregulierung auf Straßensanierungen 2010 und Brücken € 10.000,00
    von Friedhof auf Straßensanierung 2010 und Brücken € 20.000,00
    Zusammen € 118.500,00
    beschlossen mit 18 zu 1x GEL Stimmen.

  9. Folgender Finanzierungsplan für Katastrophenschäden 2009 ist einstimmig beschlossen worden:
    BezeichnungAusgabenBezeichnung Einnahmen
    Bedarfszuweisungsmittel € 29.200,00
    Baukosten € 48.700,00 Zuschuss Katastrophenfonds € 19.500,00
    Gesamtkosten € 48.700,00 Gesamteinnahmen € 48.700,00
  10. Finanzierungsplan Straßensanierung 2009 wurde einstimmig beschlossen
    BezeichnungAusgabenBezeichnungEinnahmen
    Baukosten 2009 € 40.900,00 Bedarfszuweisungsmittel € 53.300,00
    Baukosten 2010 € 19.400,00 Zuschuss ordentlicher Haushalt € 7.000,00
    Gesamtkosten € 60.300,00 Gesamteinnahmen € 60.300,00
  11. Finanzierungsplan Straßensanierung 2010 wurde einstimmig beschlossen:

    BezeichnungAusgabenBezeichnungEinnahmen
    Landeszuschüsse € 27.000,00
    Bedarfszuweisungsmittel € 86.000,00
    BZ Umwidmung € 36.000,00
    Baukosten € 160.500,00 Zuschuss ordentlicher Haushalt € 11.500,00
    Gesamtkosten € 160.500,00 Gesamteinnahmen € 160.500,00
  12. Radweg R4A Übernahme u. Abtretung v. Teilfrlächen Bereich öffentl. Weg, 961/1, KG St. Nikolai, teilw, Verlegung Weg Bereich 801 u. 798/1, KG St. Nikolai, Vermessungsurkunde DI - - , GZ 34C/04 v. 15.5.2007 u. 9.3.2010 (Antrag GV 1.3.2010) einstimmig beschlossen
  13. Am 30.4.2010 wurde ein Antrag auf ein Gemeindevolksbegehren beim Bürgermeister eingebracht. Am 19.8.2010 waren in Keutschach am See 2063 Personen wahlberechtigt. Die Gemeindewahlbehörde hat festgestellt, dass 200 gültige Unterstützungserklärungen abgegeben wurden, was mehr als die geforderten 5 von Hundert (103) der in der Wählerevidenz eingetragenen Wahlberechtigten ist. Die notwendigen Unterlagen waren angeschlossen. Deshalb hat die Gemeindewahlbehörde den Antrag des Gemeindevolksbegehrens an den Gemeinderat weitergeleitet. Der Gemeinderat hat dieses Gemeindevolksbegehren mit Änderungen mit einer Gegenstimme (1x FuPfLGOBZÖ) angenommen (siehe auch Gemeindevolksbegehren).
  14. Auf Antrag des Gemeindevorstandes soll ein Entwicklungsteam (Bauteam) der Gemeinde für das Projekt Pyramidenkogel NEU eingerichtet werden. Es soll aus 7 Personen + Ersatzmitglieder bestehen (1 SPÖ, 1 ÖVPBL, 1 GEL, 1 Fraktionslos, 3 FuPfLGOBZÖ), aus einer Protokollführerin (Amtsleiterin) und einem Moderator/Verbindungsmitglied zum Gemeinderat und Errichtungsgesellschaft. Einmal im Monat soll das Team Tagen und vier mal im Jahr dem Gemeinderat Bericht erstatten. Die Finanzierung wird über den laufenden Betrieb vorgenommen.
    Ein Abänderungsantrag von 3x SPÖ wird eingebracht.
    Ein Abänderungsantrag von 1x GEL wird eingebracht. Er wird mit 4x SPÖ, 3x ÖVPBL, 1 Fraktionslos, 2 GEL angenommen.
  15. Nach Erschöpfung der Tagesordnung werden Anträge bezüglich Abwahl eingebracht die als Punkt 15-17 in die Tagesordnung aufgenommen werden. Ein fraktionsloses Mitglied wird als Ersatzmitglied im Gemeindevorstand abgewählt (Fraktion FuPfLGOBZÖ).
  16. Aus dem Fremdenverkehrsausschuss wird ein fraktionsloses Mitglied abgewählt (Fraktion FuPfLGOBZÖ)
  17. Aus dem Ausschuss für Familie, Jugend und Soziales wird ein fraktionsloses Mitglied abgewählt (Fraktion FuPfLGOBZÖ).